彩神争8手机版自治县城关第二完全小学2019年度 部门决算及“三公经费”决算公开说明

彩神争8手机版

彩神争8手机版自治县城关第二完全小学2019年度 部门决算及“三公经费”决算公开说明

发布时间: 2020-07-31 14:26 字体:[]

?

?

第一部分 ?部门概况

一、部门职责

二、机构设置

三、部门决算单位构成及人员构成

第二部分 ?2019年度部门决算公开报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、非财政拨款财政收入支出决算表

第三部分2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

二、2019年度收入决算情况说明

三、2019年度支出决算情况说明

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、2019年度非财政拨款收入支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

?

?


?

第一部分 ?部门概况

一、部门职责

???????我校属于义务教育阶段小学教育,主要职能是实施义务教育,通过多种形式向适龄儿童进行爱国教育、社会主义教育、安全教育、体育艺术教育,普及科学技术和文化,促进基础教育发展,全面实施素质教育,提高学生思想道德素质和科学文化素质,促进学生身心健康发展,推动社会文明进步。

二、机构设置

本单位内设机构14,具体是:具体是校长办、行政办、教务处、德育处、少先队、妇代会、工会、总务后勤办、各年级办公室、医务室、图书室、实验室、体育办公室、保卫处。

三、部门决算单位人员构成

(一)部门决算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县城关第二完全小学

财政全额补助事业单位

(二)部门人员构成

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

84

77


61

16

?

?

?

?

?

?

第二部分??2019年度部门决算公开报表

收入支出决算总表




公开01表

部门:贵州省遵义市彩神争8手机版县城关第二完全小学




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、一般公共预算财政拨款收入

1

841.54

一、一般公共服务支出

29


二、政府性基金预算财政拨款收入

2


二、外交支出

30


三、上级补助收入

3


三、国防支出

31


四、事业收入

4


四、公共安全支出

32


五、经营收入

5


五、教育支出

33

650.81

六、附属单位上缴收入

6


六、科学技术支出

34


七、其他收入

7


七、文化旅游体育与传媒支出

35



8


八、社会保障和就业支出

36

98.29


9


九、卫生健康支出

37

39.67


10


十、节能环保支出

38



11


十一、城乡社区支出

39



12


十二、农林水支出

40



13


十三、交通运输支出

41



14


十四、资源勘探信息等支出

42



15


十五、商业服务业等支出

43



16


十六、金融支出

44



17


十七、援助其他地区支出

45



18


十八、自然资源海洋气象等支出

46



19


十九、住房保障支出

47

52.78


20


二十、粮油物资储备支出

48



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

49



22


二十二、其他支出

50



23


二十三、债务还本支出

51



24


二十四、债务付息支出

52


本年收入合计

25

841.54

本年支出合计

53

841.54

?用事业基金弥补收支差额

26


????结余分配

54


????年初结转和结余

27


????年末结转和结余

55


总计

28


总计

56


?

收入决算表








公开02表

部门:贵州省遵义市彩神争8手机版县城关第二完全小学



金额单位:万元

项 ???目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

841.54

841.54






205

教育支出

650.81

650.81






20502

普通教育

650.81

650.81






2050202

??小学教育

650.81

650.81






208

社会保障和就业支出

98.29

98.29






20805

行政事业单位离退休

98.29

98.29






2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.29

98.29






20827

财政对其他社会保险基金的补助

98.29

98.29






2082702

??财政对工伤保险基金的补助

2.20

2.20






2082703

??财政对生育保险基金的补助

2.20

2.20






2082799

??其他财政对社会保险基金的补助

5.19

5.19






210

卫生健康支出

39.67

39.67






21011

行政事业单位医疗

39.67

39.67






2101102

??事业单位医疗

39.67

39.67






221

住房保障支出

52.78

52.78






22102

住房改革支出

52.78

52.78






2210201

??住房公积金

52.78

52.78






?

?

支出决算表







公开03表

部门:贵州省遵义市彩神争8手机版县城关第二完全小学



金额单位:万元

项 ???目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

841.54

841.54





205

教育支出

650.81

650.81





20502

普通教育

650.81

650.81





2050202

??小学教育

650.81

650.81





208

社会保障和就业支出

98.29

98.29





20805

行政事业单位离退休

98.29

98.29





2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.29

98.29





20827

财政对其他社会保险基金的补助

98.29

98.29





2082702

??财政对工伤保险基金的补助

2.20

2.20





2082703

??财政对生育保险基金的补助

2.20

2.20





2082799

??其他财政对社会保险基金的补助

5.19

5.19





210

卫生健康支出

39.67

39.67





21011

行政事业单位医疗

39.67

39.67





2101102

??事业单位医疗

39.67

39.67





221

住房保障支出

52.78

52.78





22102

住房改革支出

52.78

52.78





2210201

??住房公积金

52.78

52.78





?

财政拨款收入支出决算总表




公开04表

部门:贵州省遵义市彩神争8手机版县城关第二完全小学

金额单位:万元

收 ????入

支 ????出

项 ???目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏 ???次


1

栏 ???次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

841.54

一、一般公共服务支出

30




二、政府性基金预算财政拨款

2


二、外交支出

31





3


三、国防支出

32





4


四、公共安全支出

33





5


五、教育支出

34

650.81

650.81



6


六、科学技术支出

35





7


七、文化旅游体育与传媒支出

36





8


八、社会保障和就业支出

37

98.29

98.29



9


九、卫生健康支出

38

39.67

39.67



10


十、节能环保支出

39





11


十一、城乡社区支出

40





12


十二、农林水支出

41





13


十三、交通运输支出

42





14


十四、资源勘探信息等支出

43





15


十五、商业服务业等支出

44





16


十六、金融支出

45





17


十七、援助其他地区支出

46





18


十八、自然资源海洋气象等支出

47





19


十九、住房保障支出

48

52.78

52.78



20


二十、粮油物资储备支出

49





21


二十一、灾害防治及应急管理支出

50





22


二十二、其他支出

51





23


二十三、债务还本支出

52





24


二十四、债务付息支出

53




本年收入合计

25

841.54

本年支出合计

54

841.54

841.54


年初财政拨款结转和结余

26


年末财政拨款结转和结余

55




一、一般公共预算财政拨款

27

841.54


56




二、政府性基金预算财政拨款

28



57




总计

29

841.54

总计

58

841.54

841.54


一般公共预算财政拨款支出决算表






公开05表


部门:贵州省遵义市彩神争8手机版县城关第二完全小学

金额单位:万元


项 ???目

本年支出


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出


栏次

1

2

3


合计

841.54

841.54



205

教育支出

650.81

650.81



20502

普通教育

650.81

650.81



2050202

??小学教育

650.81

650.81



208

社会保障和就业支出

98.29

98.29



20805

行政事业单位离退休

98.29

98.29



2080505

??机关事业单位基本养老保险缴费支出

98.29

98.29



20827

财政对其他社会保险基金的补助

98.29

98.29



2082702

??财政对工伤保险基金的补助

2.20

2.20



2082703

??财政对生育保险基金的补助

2.20

2.20



2082799

??其他财政对社会保险基金的补助

5.19

5.19



210

卫生健康支出

39.67

39.67



21011

行政事业单位医疗

39.67

39.67



2101102

??事业单位医疗

39.67

39.67



221

住房保障支出

52.78

52.78



22102

住房改革支出

52.78

52.78



2210201

??住房公积金

52.78

52.78



?

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门:贵州省遵义市彩神争8手机版县城关第二完全小学



公开06表

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

决算数

经济分类科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

798.99

302

商品和服务支出

10.26

30101

??基本工资

323.37

30201

??办公费


30102

??津贴补贴

136.05

30202

??印刷费


30103

??奖金

1.20

30203

??咨询费


30106

??伙食补助费


30204

??手续费


30107

??绩效工资

147.64

30205

??水费


30108

??机关事业单位基本养老保险缴费

88.70

30206

??电费


30109

??职业年金缴费


30207

??邮电费


30110

??职工基本医疗保险缴费

39.67

30208

??取暖费


30111

??公务员医疗补助缴费


30209

??物业管理费


30112

??其他社会保障缴费

9.59

30211

??差旅费


30113

??住房公积金

52.78

30212

??因公出国(境)费用


30114

??医疗费


30213

??维修(护)费


30199

??其他工资福利支出


30214

??租赁费


303

对个人和家庭的补助

32.30

30215

??会议费


30301

??离休费


30216

??培训费


30302

??退休费

32.30

30217

??公务接待费


30303

??退职(役)费


30218

??专用材料费


30304

??抚恤金


30224

??被装购置费


30305

??生活补助


30225

??专用燃料费


30306

??救济费


30226

??劳务费


30307

??医疗费补助


30227

??委托业务费


30308

??助学金


30228

??工会经费

5.28

30309

??奖励金


30229

??福利费

4.98

30310

??个人农业生产补贴


30231

??公务用车运行维护费


30399

??其他个人和家庭的补助


30239

??其他交通费用





30240

??税金及附加费用





30299

??其他商品和服务支出





307

债务利息及费用支出





30701

??国内债务付息





30702

??国外债务付息





30703

??国内债务发行费用





30704

??国外债务发行费用





310

资本性支出





31001

??房屋建筑物购建





31002

??办公设备购置





31003

??专用设备购置





31005

??基础设施建设





31006

??大型修缮





31007

??信息网络及软件购置更新





31008

??物资储备





31009

??土地补偿





31010

??安置补助





31011

??地上附着物和青苗补偿





31012

??拆迁补偿





31013

??公务用车购置





31019

??其他交通工具购置





31021

??文物和陈列品购置





31022

??无形资产购置





31099

??其他资本性支出





312

对企业补助





31201

??资本金注入





31203

??政府投资基金股权投资





31204

??费用补贴





31205

??利息补贴





31299

??其他对企业补助





399

其他支出





39906

??赠与





39907

??国家赔偿费用支出





39908

??对民间非营利组织和群众性自治组织补贴





39999

??其他支出


人员经费合计

831.29

公用经费合计

10.26

?

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表





公开07表


部门:贵州省遵义市彩神争8手机版县城关第二完全小学



金额单位:万元


??

行次

预算数

决算数


栏次

1

2


一、三公经费支出

1


(一)支出合计

2




??1.因公出国(境)费

3




??2.公务用车购置及运行维护费

4




????(1)公务用车购置费

5




????(2)公务用车运行维护费

6




??3.公务接待费

7




????(1)国内接待费

8




????(2)国(境)外接待费

9




(二)相关统计数

10



??1.因公出国(境)团组数(个)

11



??2.因公出国(境)人次数(人)

12



??3.公务用车购置数(辆)

13



??4.公务用车保有量(辆)

14



??5.国内公务接待批次(个)

15



??6.国内公务接待人次(人)

16



??7.国(境)外公务接待批次(个)

17



??8.国(境)外公务接待人次(人)

18






政府性基金预算财政拨款收入支出决算表









公开08表


部门:贵州省遵义市彩神争8手机版县城关第二完全小

金额单位:万元


项 ???

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余


功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出 ?

项目支出




栏次

1

2

3

4

5

6


合计



















?

?

非财政拨款收入支出决算表






公开09表

部门:贵州省遵义市彩神争8手机版县城关第二完全小

金额单位:万元

收入

支出

项 ???目

行次

决算数

项 ???目

行次

决算数

栏 ???次


1

栏 ???次


2

一、事业收入

1


一、一般公共服务支出

28


二、经营收入

2


二、外交支出

29


三、其他收入

3


三、国防支出

30



4


四、公共安全支出

31



5


五、教育支出

32



6


六、科学技术支出

33



7


七、文化旅游体育与传媒支出

34



8


八、社会保障和就业支出

35



9


九、卫生健康支出

36



10


十、节能环保支出

37



11


十一、城乡社区支出

38



12


十二、农林水支出

39



13


十三、交通运输支出

40



14


十四、资源勘探信息等支出

41



15


十五、商业服务业等支出

42



16


十六、金融支出

43



17


十七、援助其他地区支出

44



18


十八、自然资源海洋气象等支出

45



19


十九、住房保障支出

46



20


二十、粮油物资储备支出

47



21


二十一、灾害防治及应急管理支出

48



22


二十二、其他支出

49



23


二十三、债务还本支出

50





二十四、债务付息支出

51


本年收入合计

24


本年支出合计

52


用事业基金弥补收支差额

25


结余分配

53


年初结转和结余

26


年末结转和结余

54


合计

27


合计

55


注:本表反映部门本年度非财政拨款收入支出和年末结转结余情况。

?

?

第三部分??2019年度部门决算情况说明

一、2019年度收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计841.54万元,与2018年相比增加84.64万元,增长率11.18%,增长的原因是人员增加;2019年度支出总计841.54万元,2018年相比,增加84.64元,增长率11.18%,增长的原因是人员增加。

2019年度收入决算情况说明

本年收入合计841.54万元2018年相比增加84.64万元,其中:一般公共预算财政拨款收入841.54万元,占100%

2019年度支出决算情况说明

???本年支出合计841.54万元2018年相比增加84.64万元,中:基本支出841.54万元,占100%.

四、2019年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收841.54万元,2018年相比增加84.64万元,增长率11.18%,增长的原因是人员增加;2019年度支出总计841.54万元,2018年相比,增加84.64元,增长率11.18%,增长的原因是人员增加。

五、2019年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出841.54万元,其中基本支出841.54万元,占本年支出合计的100?%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款支出增加84.64万元,增长11.18?%,主要原因人员经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:?

205科目支出650.81万元,占77.34%208科目支出98.29万元,占11.68%210科目支出39.67万元,占4.71%221科目支出52.67万元,占6.28%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算655.77万元,支出决算为841.54万元,完成年初预算128.33%。其中

1)205支出科目年初预算520.69万元,支出决算为650.81万元,完成年初预算124.99%。决算数大于预算数的主要原因是学校发展,人员增加

2)208支出科目:2080505科目支出决算为88.70万元,2082702科目年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算100%2082703科目年初预算为2.2万元,支出决算为2.2万元,完成年初预算100%2082799科目无年初预算,支出决算为5.19万元。

32101102科目年初预算为31.82万元支出决算为39.67万元,完成年初预算124.67%。决算数大预算数的主要原因是退休人员增加

42210201年初预算为52.78万元,支出决算为52.78万元,完成年初预算100%。

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出841.54万元,用于保障机构正常运转完成日常工作任务的支出。其中:人员经费798.99万元,主要包括基本工资323.69万元、津贴补贴136.05万元、绩效工资147.64万元,奖金1.2万元,基本养老保险缴费88.70万元,基本医疗保险缴费39.67万元,其他社会保险缴费9.59万元,住房公积金52.78万元,离退休费32.30万元等;公用经费10.26万元,主要包括工会费5.28万元,福利费4.98万元。其他办公费、水电费、差旅费公用经费由主管部门统一预算拨付,不列入本单位决算。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元,与上年无增减变化。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年度“三公”经费财政拨款支出决算0万元,与上年无增减变化,因为我单位年初根据要求无此预算,也无决算数据,不需要做相应的说明。

2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位没有政府性基金财政拨款,故本表为空表。

2019年度非财政拨款收支决算情况说明

本单位没有非财政拨款收入故本表为空表。

十、预算绩效情况说明

(一)项目绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求,我单位组织对2019年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计1个项目进行了绩效自评,涉及预算资金841.54万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效评价结果

???项目:彩神争8手机版自治县城关二小部门整体支出项目

1.?绩效目标完成情况

根据年初设定的绩效目标,彩神争8手机版自治县城关二小部门整体支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算为841.54万元,执行数为841.54万元,完成预算的100%。主要的产出和效果是学校部门认真履职尽责,积极努力和协作配合,建立了协调有序的运行管理和实施机制,资金管理制度进一步健全,收支工作流程日益完善,档案管理规范性明显提升,政策知晓率不断提高,基础工作扎实有效,确保了全全校学生的正常学习和生活,为其顺利完成学业提供了重要保障。

完成教育教学合格率100%,完成其他任务合格率100%,已完成目标。年度基本支出人员经费8415432.30元,完成目标。提高教育教学质量学校数1,已完成指标。受益师生数1462,已完成目标。受益学校≥1所,已完成目标。促进基础教育发展,学校发展,可持续影响满足可持续发展,完成目标。

2.发现的主要问题

学生满意度98%,未达预期100%的目标;学生家长满意度98%,未达预期100%的目标;学校满意度100%;社会满意度未达到预期100%的目标,

3.下一步改进方向

1)严格执行国家有关财务规章制度规定的开支范围和开支标准,不随意改变资金性质和支出规模。

2)加强对固定资产的管理

3)进一步改进学校管理,锐意改革,更新观念,提高教育质量。

?

附件2







彩神争8手机版自治县部门整体支出绩效目标自评表




( 2019年度)



预算单位(盖章):彩神争8手机版仡佬族苗族自治县城关第二完全小学

填报日期:2020年7月22日

部门(单位)名称

彩神争8手机版仡佬族苗族自治县城关第二完全小学

项目资金(万元)

资金来源

年初预算

全年预算数

全年执行数

?资金总额

655.76

841.54

841.54

??????基本支出

655.76

841.54

841.54

??????项目支出

0.00

0.00

0.00

??????其他资金

0.00

0.00

0.00

年度总体目标

年度工作任务目标

年度实际完成情况

促进基础教育发展,推进改革进程,推进优质均衡教育,推进教育公平,发展素质教育,加快教育现代化,提高教育教学质量。促进社会文明进步。

完成全年教育教学任务。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度指标值

实际完成值

分值

自评得分

未完成原因分析

产出指标(50)

数量







质量指标

完成教育教学合格率

100%

100%

15

15


完成其他任务合格率

100%

100%

15

15


成本

基本支出人员经费

655.76

841.54

20

20


效益指标(40)

经济效益

提高教学质量校数

≥1所

1所

10

10


社会效益

受益师生数(≥**人)

≥1220人

1462人

10

10


受益学校(≥**所)

≥1所

1所

10

10

生态效益







可持续影响

促进基础教育发展

长期

长期

10

10


满意度指标(10)

服务对象满意度

学生满意度( ≥**%)

100%

98%

4

3.5

无法完全满足学生对学习的需求。

学生家长满意度( ≥**%)

100%

98%

3

2.5

家长对教育的期望值很高,未能到达所有家长的期望。

学校满意度( ≥**%)

100%

100%

1

1


社会满意度 (≥**%)

100%

95%

2

1

教育质量提升无止境,社会对教育寄予厚望,不能完全足社会期望和发展需求。

总 ??分

100

98


绩效结论

总体评价:优.全年整体收支预算数841.54万元,属职工工资、社保费、公积金、属于基本支出收支预算,无专项收支预算。

?

十一、其他重要事项的情况说明

(一)2019年度机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出10.26万元,主要是工会费和福利费比年初预算减少3.52万元,与2018年相比增长62.86%,主要原因是学校扩编,人员增加

(二)2019年度政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额0万元

(三)2019年度国有资产占用情况说明

无需要说明情况。

第四部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

?

城关二小 附件3:2019年度部门决算公开表(9张).xls